應收會計工作職責

          時間:2023-10-02 18:37:08 工作職責 我要投稿

          應收會計工作職責通用(15篇)

          應收會計工作職責1

            1、負責店鋪的`銷售核對、結算對帳和開票工作;

          應收會計工作職責通用(15篇)

            2、負責店鋪回款跟蹤,保證按時回款,應收賬款核對;

            3、負責店鋪的報銷單審核與入賬,賬扣費用發票的跟催與入賬;

            4、負責店鋪分子公司的進銷存;

            5、負責店鋪分子公司帳務相關工作,并對所有科目負責,期末結賬。

            6、上級領導交辦的其他工作。

          應收會計工作職責2

            1、及時、準確與客戶核對往來;

            2、與客戶發貨、費用、回款核對;

            3、金稅系統開票并與K3核對金額一致;

            4、收款單,付款單及其他應收應付單錄入;

            5、收、付、轉憑證錄入;

            6、協助成品倉、原料倉庫存盤點;

            7、憑證打印及整理裝訂;

            8、應收賬款賬齡分析表編制,金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤;

          應收會計工作職責3

            1、對所轄客戶應收賬款的日常管理,督促業務部門及時回款,避免資金風險;

            2、按公司規定流程及結賬時間辦理銷售結算業務,完成賬務處理,要求帳務結算符合規定且準確無誤,賬務處理及時正確。

            3、定期核算對帳務,確保帳證、帳實相符,無未處理帳務,無不明原因差異;

            4、接公司規定管理各類票據、憑證,并及時入帳、存檔、登記;

            5、協助業務人員每月與所管轄客戶對發生額、回款額、余額進行溝通核對,協調處理差異,確保帳相符。

            6、完成領導交辦的其他任務。

          應收會計工作職責4

            1、負責新房業務與渠道公司每日傭金結算的審核;

            2、負責新房各類退款的'審核;

            3、負責墊傭業務相關的結算審核;

            4、負責二手各類退款的審核;

            5、梳理和優化各類退款流程,形成標準化文件;

            6、完成領導交代的其他工作。

          應收會計工作職責5

            1、每月結賬后,整理打印應收憑證及其附件資料,檢查憑證是否連續且裝訂成冊

            2、認真保管裝訂好的會計憑證及相關資料,以便后期查找協助工作

            3、協助上級整理各項所需表格、臺賬及紙質資料

            4、找出政府及其他外部所需財務資料,將其整理好交給上級審核。

            5、協助客戶或會計事務所發出的詢證函對賬工作

            6、協助總賬會計、上級遞交稅務局、統計局、工商局等相關部門資料

          應收會計工作職責6

            1、根據銷售合同核對發貨與回款,核算發出商品、收入、應付賬款科目。

            2、及時完成各月應收賬款的`核款、對帳工作。

            3、進行業務員應收賬款催討。

            4、及時完成公司應收賬款信用額度控制相關工作。

            5、完成每月應收賬款賬齡分析表,發送給財務主管和銷售部負責人。

            6、協助公司應收賬款管理制度的完善執行。

            7、完成上級領導交辦的其他工作。

          應收會計工作職責7

            1、審核標識事業部銷售費用、工程費用、研發費用等,根據已付費用單據及時編制會計憑證;

            2、審核申請表,定時開具,同時每月不定時統籌匯總各業務部開票情況,做好開票安排;

            3、定期檢查負責業務部的ERP出貨、收款拆分;與業務進行銷售確認、應收賬款對賬;

            4、定時檢查用友往來科目余額,應收款項的催收及清理、的`催收;

            5、及時編制上月應收管理報表,并檢查匯總應收會計的應收管理報表;

            6、用友收款、銷售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂;

            7、標識事業部年度銷售收入和費用預算;

            8、月末檢查用友憑證費用項目合理性并出具標識事業部財務管理報表;

            9、完成上級領導臨時安排的工作任務。

          應收會計工作職責8

            1、審核付款申請,并編制相應會計憑證;

            2、定期進行應付及預付款項的對賬工作,應付賬款賬齡分析;

            3、供應商往來賬賬單的核對;

            4、做好相關業務單據的.整理,歸檔,保管工作;

            5、及時完成上級安排的其他工作。

          應收會計工作職責9

            1.根據公司政策跟進客戶應收款項

            2.了解客戶付款流程并及時跟進回款進度

            3.與客戶保持緊密聯系,協調內部資源配合應收款項事宜

            4.按照公司流程核銷收款

            5.在系統中進行發票數據的整理

            6.其他相關的財務工作

          應收會計工作職責10

            1. 對銷售合同執行情況進行跟蹤管理,對每個客戶的往來建立臺賬管理,配合銷售部門核對每個客戶的往來情況;

            2. 認真核對并確認客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作并登記應收款明細臺賬(按合同號);

            3. 保證應收賬往來的準確性、及時性;應收賬款每月要與客戶對賬一次(要有客戶確認的.對賬單);

            4. 每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表,每月10日前向部門主管遞交一份應收賬款分析明細表;

            5. 對應收賬款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對賬,查明原因并向領導匯報。

          應收會計工作職責11

            1.負責財務應收帳款和應付帳款的記帳工作;

            2.審傳遞過來應收帳款時,要及時的進行整理和登記并放好;

            3.負責應付款支付時的核對工作,核對準確并簽字確認;

            4.每月做好應收和應付款的分析報告,并及時上報財務負責人;

            5.核對到帳的款項和發票開出的'金額和銀行的結算戶名、金額是否一致;

          應收會計工作職責12

            1. 負責日常費用報銷單據及付款單據的審核及相關流程、帳務處理;

            2. 負責財務軟件憑證錄入及賬務處理,定期整理、裝訂會計憑證等財務資料;

            3. 負責銷售數據的`錄入、核對,銷售合同、送貨單等相關資料的收集整理、存檔,每月與客戶對賬、提醒、協助業務回款;

          應收會計工作職責13

            1.編制銷售臺賬明細表,并分析產品數量差異,提出改進措施建議;

            2.負責各基地發貨、客退、結算數據與金額,提供差異數據并跟蹤調整;

            3.核對每月銷售、收款情況,出具應收賬款報表,定期與客戶進行對賬;

            4.編制每月出入庫產值報表、應收賬款報表;

            5.負責每月發票開具、抄報稅工作;

            6.建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度;

            7.整理保管銷售合同、運輸合同、倉儲費合同;

            8.審核出入庫環節倉庫單據,確保數據準確性;

            9.整理部門考勤記錄并匯總提報管理部;

            10.掃描當月供應商采購合同,并及時更新;

            11.整理每月記賬憑證并裝訂;

            12.負責廢品出售的稱重監督工作,保證廢品出售的公平公正性;

          應收會計工作職責14

            1、負責公司財務系統,應收財務處理;

            2、負責公司應收賬款的分析和跟進;

            3、審核各項原始憑證保證應收產生合規合法,保證應收核算的.真實性、合理性、合規性;

            4、保持與各部門的溝通,隨時解決應收產生情況及使用情況,保證應收核算的準確性;

            5、出具內部與應收相關的管理報表。

          應收會計工作職責15

            1、 每日按照公司規定完成《日清日結監控表》,跟進門店現金房長短款差異處理并進行相關賬務處理,確保營業款及時回收;

            2、 每日關注收款方式變動情況,及時向門店了解相關營銷活動,并進行相關賬務處理;

            3、及時完成應收賬款的核對及核銷;

            4、每月完成銀行對賬,每月月結時依據出納提供銀行對賬單,勾兌銀行,編制《銀行存款余額調節表》;

            5、參與華南區門店現金房備用金盤點工作并出具現金盤點表;

            6、每月及時準確地對儲值卡相關業務進行賬務處理;

            7 、配合填制審計底稿數據及提供相關資料;

            8、每日核對各門店POS收銀數據,BW報表數據,SAP過賬數據,編制《儲值卡發行消費核對表》;

            6、 負責憑證的.打印、整理、裝訂和保管。

            7、 完成上級領導分配的臨時工作任務。

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