采購管理制度

          時間:2022-08-17 09:26:20 制度 我要投稿

          采購管理制度精選15篇

            隨著社會不斷地進步,大家逐漸認識到制度的重要性,制度是指在特定社會范圍內統(tǒng)一的、調節(jié)人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機制三個部分構成。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢?下面是小編精心整理的采購管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

          采購管理制度精選15篇

          采購管理制度1

            為加強食堂管理,提高服務質量和水平,為員工提供良好的就餐條件,充分發(fā)揮后勤保障作用,特制定本機關單位食堂規(guī)章制度。

            一、指導思想

            遵循為局機關、二級單位會議和來往客人服務的宗旨,運用市場化管理模式,負責承擔局領導及機關安排的會議接待和二級單位的工作餐及客餐,努力作到飯菜色鮮味美,價格合理,服務周到,方便及時。

            二、聘用員工制度

            1、食堂工作人員一律實行公開招聘,擇優(yōu)錄取的方式。

            2、聘用廚師長一名,副廚一名,配菜員一名,打合一名,洗碗工一名,服務員四名。

            3、實行廚師長負責制,廚師的整個團隊月薪暫定13000、00元,廚師長負責廚房工作人員的收入分配及工作分工,洗碗工及服務員月薪暫定1500、00元。

            4、聘用人員經領導考察同意聘用后,根據《勞動法》的規(guī)定,依法依規(guī)購買五險:(即養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險及生育保險),按勞定薪,簽定正式勞動合同。

            5、所有聘用人員試用期暫定一個月。

            三、就餐管理制度

            1、非本單位工作人員嚴禁在食堂進餐,食堂提供周一至周五的員工餐工作餐,就餐人員必須是本大樓工作人員,就餐人員持有效票證方能就餐,嚴禁攜帶家屬進餐或打餐帶走。

            2、客餐實行專班專人負責,局機關客餐由局辦公室開進餐單,確定進餐標準,(標準擬定為科級接待標準為200元;副局級接待標準為300元;局級及上級領導來客接待標準為500元)對應我們的菜單,核定菜價。酒水另算(酒水主要以12年白云邊為主,如若需要高檔酒水,需經局主要領導批準尚可)。

            3、局二級單位來客就餐,按菜單點菜,餐后據實結算。

            4、客餐就餐完畢后,需相關負責人在結算單上簽字。

            四、財務管理制度

            1、食堂財務實行單獨核算,財務人員應嚴格執(zhí)行會計法的相關規(guī)定,遵守財務制度,及時填報憑證和帳務處理。

            2、每張票據都需要有經手人和證明人簽字,采購員每次在財務處領取20xx元作為周轉資金。

            3、局機關客餐按月結算,食堂財務人員經局辦公室核準無誤后,財務科予以結算。

            4、二級單位客餐按月累計結算。

            五、衛(wèi)生管理制度

            嚴格執(zhí)行《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》及中華人民共和國衛(wèi)生部有關飲食衛(wèi)生“五四”制度。

            1、工作人員每年進行一次體檢,持健康證上崗。

            2、環(huán)境衛(wèi)生要定人、定物、定時間、定質量,分片包干,做到保持清潔,無垃圾污物。保持炊具、灶具清潔衛(wèi)生。廚房、餐廳有防蠅、防塵和污水排除等衛(wèi)生設施。夏秋季節(jié)經常使用滅蠅藥,保證室內無蠅。食堂倉庫要專庫專用。

            3、原料分類存放,食品生熟分開保管,并有四防(防蠅、防塵、防鼠、防潮)措施,防止食品污染。

            4、食堂工作人員要講究衛(wèi)生,經常洗澡,理發(fā)剪指甲,換洗工作服;工作前、便后要洗手,工作時不吸煙,不隨地吐痰,不面向食品說話、咳嗽。食堂工作人員均應按照設備分工和劃分的衛(wèi)生區(qū)域,經常打掃、洗刷,做到每日一小掃,每周一大掃。

            六、材料及實物的管理制度

            1、采購員采購的主副食原料、水果等及其他接待性禮品,需嚴把進貨關,每日購進的食品原材料的數量、質量、價格需由管理人員及保管員驗收。

            2、保管人員對食品原材料辦理入庫等相關手續(xù),物品擺放到位有序。

            3、購物發(fā)票由采購,保管、管理人員簽字后報主管主任簽字報銷。保管人員對物品要心中有數,及時向主管主任匯報常用物的庫存情況,按時報送物品管理臺帳及就餐情況表。

            4、炊事員應根據主管領導批準的人數和標準進行烹飪,不得擅自超標。

            七、食堂安全管理制度

            1、在使用爐灶前,應首先檢查油路、氣路是否運轉正常,然后點火預熱,一切正常后再使用。

            2、使用完畢,隨即關閉各個開關,下班時操作人員應對爐灶各處開關進行全面檢查。

            3、在油鍋加熱時,工作人員不準離開工作崗位,防止意外事故發(fā)生。

            4、操作電器設備前,應先檢查防護設備及電源是否完好。

            5、操作時必須精力集中,保證安全,發(fā)現問題立即關閉電源。

            6、設備使用完畢應將電源斷開。下班時操作人員應對電源進行一次檢查。

            7、嚴禁沖洗電器設備和用濕手接觸電器設備。發(fā)現蒸氣閥漏氣、壓力表失靈,應停止使用。

          采購管理制度2

            材料質量的保證是整個工程質量保證的一個先決條件,因此對材料質量的控制是非常重要和關鍵的。工程材料選用的優(yōu)劣將直接影響到工程的內在質量及產品的外觀質量,為確保工程所用材料的質量,我們將從材料的采購工作著手。所有的材料供貨都應是合格供應商,因為我們是取得國際質量體系認證資格的企業(yè)。

            材料進場后使用前質量保證措施

            1)設備或材料在使用前按設計要求核對其規(guī)格、材質、型號,材料必須有制造廠的合格證明書或質保書,材料的運輸、入庫、保管過程中,實施嚴格的控制措施,每道工序均有交接制度。

            2)材料的入庫后實行標化和分類、分規(guī)格堆放及管理,同時防止變形,防止受潮、霉變等措施,材料出庫檢驗和辦理領用手續(xù)。

            3)材料出庫后,在施工現場妥善保管,存放地點安全可靠。材料堆放要求整齊,并掛上標識牌。

            4)材料使用前進行嚴格檢查包括外觀檢查、附著物的清除。

            5)對不合格材料的控制。一旦發(fā)現材料不能滿足或可能不滿足設計要求時,應將其與合格材料相隔離,在自檢過程中如發(fā)現質量問題及時整改。

          采購管理制度3

            一、目前公司采購工作狀況:

            因多種原因,目前公司許多采購工作不能按照正規(guī)流程進行,多由物資所需部門或技術部門單獨確定供應商采購,公司采購部門人員有被架空的趨勢,導致許多采購工作失去其作用,并直接導致公司競爭被動、效率低下、成本上升。由于其他崗位人員的談判技巧及方法上的非專業(yè)性,容易導致物資采購成本過高,成本核算較慢,影響公司整體工作的開展等情況。公司考慮到新的制度實施,大家有個適應過程,因此在以較緩的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心給大家形成誤解。在采購制度的推行上,公司的決心是堅定不移的;分工與要求是明明確確的;對每一筆采購發(fā)生是否合規(guī),管理者時刻都在關注著。20xx年,公司辛苦運作的個別工程項目都是因操作無章法甚而違規(guī),致使公司在競爭中極其被動,只得在付出了更大的努力乃至舍掉利潤后才拿下了項目,教訓慘痛而深刻。因此,希望公司全體管理人員認真學習并自覺踐行、并在工作中不斷改善。不合理的采購行為是注定要被停止的。利益所在,眾目關注,望大家都能堅定自覺的按規(guī)而行,而非迎風搖曳!

            二、目的:

            統(tǒng)一采購流程,對采購過程進行規(guī)范和控制,確保產品質量前提下,提高工作效率。節(jié)省人力資源成本與降低資金采購成本,保障企業(yè)經營活動的健康有序進行。

            三、適用范圍:

            公司各部門所有經營產品、工程物資、辦公資產類、其他臨時用物資、經營中所需要的服務等。均需依照采購原則與流程,統(tǒng)一由采購部門負責。

            四、采購部職責:

            1、采購部負責公司所需物資與服務的采購。

            2、采購部負責確保采購物資的質優(yōu)價廉以及供貨的及時率。

            3、采購部應根據財務狀況合理使用資金。

            4、采購人員努力鍛煉、學習相關工作能力:如成本意識與價值分析能力、預測能力、表達能力、良好的人際溝通與協調能力、專業(yè)知識。

            5、采購工作由采購部經理具體組織,并按相關原則及流程報批。

            6、每一項具體采購工作,采購部門可以接受其他相關部門的建議,但不受其他部門撐控。采購部不可違反貨比三家的原則。

            7、一次性采購額度超過3000元,必須經過采購部門批準;業(yè)務部門、技術部門均無權單獨決定采購額度超過3000元以上的業(yè)務。

            五、采購部介入業(yè)務流程的時機:

            1、常規(guī)類辦公用品:由各部門每月月初提出采購申請,采購部按采購申請單集中進行采購,相關費用由物品使用部門獨自承擔。

            2、項目及工程類:業(yè)務部門準備引進新產品或新項目,品牌確定前需提三天以上向采購部門下供應商備選單或詢價單(見附表一)。采購部依據詢價單所描數的要求對供應商進行詢價、議價、索求技術方案。

            3、按要求對公司預算內的物資進行采購。除應急采購外,采購部有義務對超出預算的采購行為向相關部門進行提醒并核實超出預算原因。

            六、細責:

            1、責任與要求:

            公司所有物資與服務的采購與事宜必需由采購部負責并主持。沒有采購部經理簽字的采購付款,財務部不予報銷和支付。

            2、工程招標期供應商的選擇及詢價:

            1)公司所有采購工作必須在公司指定的供應庫中選擇,業(yè)務部門、采購部門偏重于供應商的價格、經營的長期穩(wěn)定性等商務性談判,技術部門偏重于技術問題的解決及質量的可靠性談判。遇有分歧及特殊情況,由業(yè)務部門負責人決定取舍。公司采購部門負責人須向所有供應商明確此點根本要求。

            2)具體業(yè)務中,客戶需求或要求的產品公司供應庫中不具備,根據業(yè)務緊急程度,可由業(yè)務部門負責人牽頭,按公司采購流程匯同技術部門、采購部門共同確定采購品牌與型號。采購部門同時將選定的供應商納入公司供應庫。

            3)具體流程如下:

            (1)由相關業(yè)務分公司技術責任人提供相關產品要求(如技術參數等)以書面形式報給本部門內勤人員,再轉發(fā)至采購部(見附表一),如對相關技術實現及參數等不好確定,則需直接將用戶相關需求情況以書面形式轉至采購部。

            (2)由采購部轉發(fā)至相關供應商,并將挑選出的供應商根據相關部門技術的需要提供給相關部門確認技術細節(jié),采購部同時進行詢價、議價。期間,供應商不明確事宜,由采購部協調對應部門技術人員對供應商進行技術答疑。

            (3)采購部確定2-3套方案報給相關業(yè)務部門,由相關業(yè)務部門參考技術部及采購部意見最終選定。產品品牌選定權必須牢牢掌控在

            相關業(yè)務負責人手中,以便掌控市場競爭局面。技術及采購部門人員需從公司大局出發(fā)深刻理解此競爭點的意義。同時技術部門和采購部門可分別根據技術參數是否達到要求及采購過程是否符合采購原則行使否決權。(4)業(yè)務情況特殊,上述規(guī)定不易執(zhí)行,則由相關業(yè)務部門負責人會同技術部門、采購部門相關人員集體商議,最終由業(yè)務負責人拍板決定。

            (5)整個流程運作,由業(yè)務部門領導推動。

            (6)嚴禁業(yè)務、技術、采購任意一個部門不按上述規(guī)定以各種形式、借口、以各種提前造成既定的事實的方式操控供應商的選擇及采購工作。采購部負責人每月末需同時將本月重大項目采購制度執(zhí)行情況以書面形式報至公司審計部門。

            (7)凡用來競標的品牌以確定,要求供應商報備并申請?zhí)厥獾膬r格保護,以便在競爭中取得最大優(yōu)勢。

            3、采購申請

            A采購物資與供應商確定后,由使用人提出申請,報部門經理審核,再由財務部經理審核。通過后報總經理審批,最后交采購部實施采購。大宗物資的采購應提前通知采購部,避免因供貨周期過長導致工程或銷售的延誤。

            B項目現場的零星采購、急采在采購部經理授權后由項目經理負責,且應在采購完成后及時將采購清單及供應商名片上交給采購部,由采購部對所采買的物品進行核價,登記。

            4、采購實施

            A、采購經理根據經過審批的采購申請組織采購員進行詢價、對比、貨比三家后選擇最佳供應商;與供應商確認價格、到貨周期、結算方式、賬期、返利政策、方案支持等事宜;負責與供應商關系的維護,努力與供應商建立互惠互利的戰(zhàn)略合作伙伴關系。采購人員或內勤人員如能從供應商處為公司帶來生意,工程類按利潤的10%、商品類按利潤的5%對相關人員及部門進行獎勵。

            B、采購過程中及時與工程、技術部門溝通。以免造成產品質量與型號的差錯。

            C、盡量集中采購,以免造成不必要的浪費(如人工、運輸車費等)。

            D、工程項目類采購設備提前10-20天預算,預報采購部門及財務部門。

            5、定點集中采購與檔案建設管理

            A

            (1)對于工程類常用產品(監(jiān)控、報警、樓宇、網線、網絡設備、背景音樂等)需要定點采購;

            (2)對于門市及工程等業(yè)務部門常用的消耗類產品需要定點集中采購;

            (3)各部門臨時性的小額采購管理,由各部門內勤人員負責。相關管理辦法另行制定。額度在3000元以上的采購必須由公司采購部統(tǒng)一管理。

            B對每個供應商建立長期、詳實的(高、中、低檔)管理檔案(包括產品型號、質量、價格等);建立相應的產品庫,同時進行動態(tài)化管理,及時跟蹤產品型號、價格等情況的變動情況。為以后的采購工作做好準備(見附表二)。

            6、貨物驗收

            由物資使用部門與采購部共同驗收產品,必要時可請技術部人員協助完成。

            7、采購報銷

            A貨物驗收合格后,采購人員憑采購清單(發(fā)票)、交由庫管員輸入庫手續(xù)。憑入庫單、采購清單及采購申請單辦理報銷手續(xù),經財務經理審核后報總經理審批,簽字、通過后方能前往財務部進行報銷;

            B項目經理的零星采購也應在報銷里提供票據;

            C如有手續(xù)不齊全,年月日、大小寫不相符的等情況,財務部有權不予報銷。

            8、后續(xù)考核

            A采購部定期對所購大型物資進行跟蹤、調查。比較產品的優(yōu)劣,以便對供應商及產品進行測評。

            B由業(yè)務部、技術部、財務部對采購工作進行考核,評價采購部工作的優(yōu)劣。財務部有權利和義務調查采購人員是否有徇私舞弊行為

            七、采購流程中各部門職責:

            序號

            部門

            權利與職責

            1

            北訊通工程分公司、搜尋者、龍石

            1、明晰客戶需求的產品、需實現的功能及供貨期;2、與技術部確認產品功能是否符合用戶需求;3、根據客戶情況、公司技術部門及采購部門意見確定方案品牌及確定報價;4、與倉庫保管人員確認所需采購產品的庫存數量,確定是否需要采購;5、與采購負責人確認訂購明細及到貨周期;6、填制需訂購產品的采購單。7、推動、協調整個流程的運行。

            2

            技術部

            1、協助業(yè)務部門確認客戶需求并制定相應的技術方案。2、當功能實現不確定不明朗時,制作方案咨詢單傳遞至采購部門。3、對供應商技術答疑,確保供應商明晰產品及系統(tǒng)要求。3、協助采購及倉庫保管人員采購、驗收特定的有一定技術含量的貨物。

            3

            財務部

            1、對采購單內容的確認;2、負責及時結算貨款;3、出具開發(fā)票信息;4、采購資金籌集;5、采購業(yè)務發(fā)生后,應付賬款的合理支付;6、每月與各供應商進行財務對賬,并把對賬單提供給采購部與供應商核實;7、采購成本控制;8對采購環(huán)節(jié)的監(jiān)督。

            4

            總經理

            對采購訂單內容的確認,出具最終審核意見。

            八、罰責:

            1、嚴禁其他部門人員跨越采購部門直接確定品牌或采購,違反者視情節(jié)嚴重與否給予50-200元罰款。未按流程進行簽字審批的管理人員,罰款100元。

            2、財務部一定要嚴把付款關。沒有采購部經理簽字的采購付款禁止付款。違反規(guī)定每次罰款50元。

            3、技術、銷售及采購負責人提供采購產品主要型號、參數與客戶方的需求不符,而供貨方又不能提供退貨支持,致使設備積壓造成損失。如能確定責任人,相關責任人承擔100元/臺的損失費用,如責任不清的三方各承擔50元/臺的損失費。

            4、采購部人員必須按照貨比三家的原則進行多方詢價并采購,嚴禁在采購過種中僅在一、兩家內比較。如未能按貨比三家的原則進行采購而給公司帶來損失,相關責任人每次罰款50-100元。如在采購過程有舞弊行為,按侵占公司財產的雙倍進行處罰。

            5、公司監(jiān)事部門在采購流程中的各個環(huán)節(jié)有權進行檢查、指導,對公司采購額度較大的項目產品及重點供應商監(jiān)督檢查。發(fā)現問題,按情節(jié)輕重,酌情處理。

          采購管理制度4

            為了滿足來我院診療的門診或住院患者因病情治療所需,以及突發(fā)公共衛(wèi)生事件緊急用藥,且無替代藥品時,將采用以下臨時購藥方式。

            一、所需藥品由患者主管醫(yī)生提出書面申請,并注明需要的劑型、含量和數量。

            二、申請人將書面申請報分管領導審批后,交藥劑科。

            三、藥劑科憑領導審批的書面申請及時組織采購藥品。

            四、為避免過期失效等損失,申請人要負責所申購藥品的使用。

            五、突發(fā)公共衛(wèi)生事件緊急用藥,按治療指南和專家組指定的品種采購。

          采購管理制度5

            第一章總則

            第一條:為了規(guī)范公司的采購行為,兼顧質量和成本,在保證公司開發(fā)項目正常施工的前提下,提高材料(設備)質量,減少投資成本,設備材料采購管理制度。提高對供應商的談判能力,以獲得較優(yōu)性價比的采購物資。特制定本制度。

            第二條:本制度中所稱“公司”是指榮盛房地產發(fā)展股份有限公司,“分公司”是指榮盛房地產發(fā)展股份有限公司派出之無獨立法人資格的區(qū)域性公司。

            第三條:本制度中材料(設備)領導小組是指在材料(設備)采購和招投標過程中實施工作指導和監(jiān)督工作的管理機構。

            第四條:分公司設有采購部的,材料(設備)采購工作由采購部門負責;分公司未設采購部的應在工程部下增設專職采購人員負責材料(設備)采購事宜。

            第五條:本制度所稱采購人員包括公司采購管理中心人員、各分公司采購人員及其它部門直接或間接參與采購工作的人員。

            第六條:材料(設備)采購的具體流程和細則在《材料(設備)采購實施細則》中予以明確。

            第七條:單宗采購總額預計300萬以上(含)或統(tǒng)一采購能夠獲得較優(yōu)惠的材料(設備)由公司采購管理中心實施采購工作,單宗采購總額預計300萬以下(不含)由分公司實施采購工作。

            第七條:本制度由總則、采購組織機構、采購人員職責、工作原則、職業(yè)規(guī)范和罰則六部分組成。

            第二章組織機構和職責

            第八條:材料(設備)采購組織架構:

            公司材料(設備)采購領導小組

            公司采購管理中心

            分公司材料(設備)采購領導小組

            分公司采購部(工程部)

            專職采購人員

            第九條:公司材料(設備)采購領導小組由公司總經理、生產副總經理、公司財務總監(jiān)、工程部經理等組成,公司總經理任組長,其它人員為組員。

            第十條:分公司材料(設備)采購領導小組由分公司經理、生產副經理、財務經理和工程部經理等組成;分公司經理任組長,其它人員為組員。

            第十一條:公司監(jiān)事會和公司審計部有權對公司、分公司采購及采購招標工作進行監(jiān)督和指導。

            第十二條:公司材料(設備)采購領導小組職責:

            ⑴、對公司及分公司所有采購工作實施指導和管理;

            ⑵、依據材料(設備)采購管理中心提供的報告確定長期戰(zhàn)略合作伙伴;

            ⑶、負責對分公司權限之外的材料(設備)采購招標形式、招標主持人、正式投標人、招標文件的審批及中標人的確定;

            ⑷、對分公司權限之外的材料(設備)采購招標工作實施監(jiān)督;

            ⑸負責對采購管理中心提出的技術、經濟、節(jié)能等方面的替換方案和建議做出評審和確定;

            ⑹、對采購管理中心上報的供應商及其產品分析、對比報告做出批復;

            ⑺、監(jiān)督采購管理中心的運行方式、工作方法及相關文件下發(fā);

            ⑻、其他必須由公司材料(設備)采購領導小組完成的工作。

            第十三條:分公司材料(設備)采購領導小組職責

            ⑴、對分公司的材料(設備)采購工作實施指導和管理;

            ⑵、對分公司采購人員所上報的《招標主持人請購單》做出批復;

            ⑶、分公司權限內的招標采購工作的監(jiān)督和實施;

            ⑷、委派專職的采購人員和具體的材料(設備)采購領導小組采購招標主持人;

            ⑸、對分公司權限范圍內的材料(設備)采購招標形式、正式投標人、招標文件及定購合同的初步評審;

            ⑹、對分公司采購人員所上報的文件和報告做出批示;

          采購管理制度6

            為了認真貫徹執(zhí)行《藥品管理法》,規(guī)范藥品采購行為,醫(yī)院藥品采購工作在主管院級領導下,中西藥劑科主任對藥品采購工作進行指導與監(jiān)督下,藥品采購員具體負責藥品采購工作。

            一、藥品采購和保管

            1、藥品采購必須堅持如下基本原則:

            堅持正宗、優(yōu)質、品牌原則;堅持低價原則;堅持對方的配送時間長短、伴隨服務質量、小品種供應能力與采購量相平行原則;堅持按計劃采購原則;急救藥品、特殊藥品臨時采購便捷原則。

            2、藥品采購實行規(guī)范化管理,藥品采購包括中草藥、中成藥、西藥及制劑用原輔料、包裝材料等。所有藥品必須在藥品招標(集中)采購中心定點采購。

            3、藥品采購計劃以表格形式提出,,交由藥劑科主任修改審核后,再交主管院長簽字同意,藥品采購員在網上采購;任何人不得私自向外發(fā)出計劃,亦不能接受無計劃送貨。藥品采購實行政府網上采購。

            4、藥庫保管員按保管程序和職責對入庫藥品質量、數量嚴格把關,藥品保管員應嚴格藥品入庫手續(xù),收集齊相關檢驗報告,并負責裝訂成冊。藥品入庫應按《藥品管理法》做好入庫記錄。對不符合要求的藥品應拒絕入庫,同時向藥品采購員報告,由采購員及時作出退貨或換貨等處理,采購員不能作出處理的及計劃外的藥品應向藥劑科主任報告。

            5、藥品發(fā)票由藥品會計負責收集并核對發(fā)票上藥品采購實價是否與采購清單上價格相符,若不符應先與采購員核實后沖減或從發(fā)票中核減并將清單附在相應發(fā)票后,月底交采購員簽字,然后交藥劑科主任簽字確認。

            6、藥品付款額度由財務科根據上月藥品銷售情況,按一定比例確定當月付款數,藥品付款計劃由藥劑科主任提出并作具體分配,交審計科審計,審計完畢后交主管副院長審批,再交院長批準,財務科在規(guī)定時間內將藥款付出。

            7、與藥品采購相關的原始資料由相應主管人員妥善保存,并按每季度裝訂成冊。藥品采購員每月要對藥品采購工作以表格的形式進行工作總結。

            8、采購員要及時以書面表格的形式向藥房及相關科室通報新藥信息。

            二、新藥采購及使用管理

            1、本文指的新藥是指本院未使用過的藥品。

            2、新藥的引進程序為:臨床藥學室審查登記―→相應臨床科室主任提出申請―→藥劑科科內初評―→醫(yī)院藥事委員會評審―→主管院長審核―→藥事委員會主任(院長)審批―→藥品采購員采購―→采購員將藥品采購信息通知申購臨床科室主任和相應調劑部門。

            3、引進的新藥必須建立新藥檔案。

            4、抗生素引進須交醫(yī)院藥事委員會討論,按藥物分類、分代確定基本品種個數。

            5、專科用藥、世界知名制藥企業(yè)(如羅氏、楊森、中美史克等)的品種可適當放寬政策,可根據我院用藥實際情況按需引進。

            6、特殊藥品、急救藥品由采購員向藥劑科主任、主管院級報告,同意后即可采購。

            7、新藥引進要做到進出平衡,控制品種數量。進新藥的同時要考慮淘汰部分舊的品種。

            8、醫(yī)院藥事委員會每3個月開會一次,特殊情況下可臨時召開。

            9、新藥引進采取誰申報誰負責的原則,對藥品使用負責。臨床科室主任不得申購它科藥品。

            10、新藥的采購扣率要根據藥品的分類、分代、分品牌并參考同級醫(yī)院標準適當從緊的政策。

            三、藥品使用管理的幾點其它要求

            1、對臨床使用的抗生素實行月銷售金額排名,每月排出前10名;在藥品的銷售過程中,如果某抗生素品種連續(xù)三個月銷售金額或數量處于第一名者,則對該品種采取降價或銷售等處理措施。

            2、嚴禁醫(yī)藥代表進入各臨床科室進行與藥品促銷相關的活動,否則,一經查實,將清退其推介的品種。

            3、嚴禁醫(yī)院任何工作人員擔任醫(yī)藥代表。嚴禁醫(yī)院任何工作人員為藥品推銷商提供藥品銷售明細。

            4、任何人不得收受、索要藥品回扣。不得要求藥品供應商為個人謀取私利,違者按相關政策嚴肅處理。

          采購管理制度7

            原料采購是餐飲店最重要的環(huán)節(jié)之一,從源頭上做好成本把控,這樣才能在接下來的每一個流程里提升利潤空間,想管理好原料采供流程,可以從下面幾點來開展:

            1、餐飲訂貨、采購的組織表現形式

            所有餐飲業(yè)務攤子較大、餐飲營業(yè)收入較多、餐飲部地位較重要的中資飯店。由于食品等采購由餐飲部自己管理,所以采購的及時性、靈活性和食品原料本身難以掌握,因此餐飲部的主管領導就應訂閱相應的規(guī)章制度,嚴把質量和數量關,使采購環(huán)節(jié)的成本費用降至最低。

            另外,采購工作的好壞,采購人員的誠實、踏實與否,直接影響到餐飲成本率,這同樣是搞好餐飲成本控制的重要一環(huán)。合格的采購員是企業(yè)搞好采購工作的第二個前提(第一前提是“采購組織機制的確定”),國外一些小型飯店通常由業(yè)主或經理親自兼任采購員,可見采購員的選擇對成本控制有著舉足輕重的影響。有的管理學家甚至認為,一個好的、理想的采購員可以為餐飲企業(yè)節(jié)約5%的餐飲成本。

            2、采購運作程序的制定

            采購程序是采購工作的核心之一。實施采購首先制定一個有效的工作程序,使從事采購的有關人員和管理人員都清楚應該怎樣做、怎樣溝通,以形成一個正常的工作流程,也使管理者利于履行職能,知道怎樣去控制和管理。各飯店可根據自己的管理模式,制定符合本飯店的采購程序,但設計的目的和原理是相同的。

            通常的餐飲原料采購程序:餐飲部所需要的食品應向儲藏倉庫申請,申領應通過正式的申請手續(xù)——領料單,倉庫根據申領手續(xù)發(fā)放,所有食品原料都必須經過這一手續(xù)獲得。發(fā)放的食物原料既可以是倉庫本身保管儲藏的,也可以是當天經驗收合格的新鮮食品原料。

            餐飲部和倉庫分別通過采購申請單向采購部門提出訂貨要求。餐飲部的訂貨品種是除倉庫之外的食品,通常為新鮮食品;而倉庫訂購的是種類需儲存保管的食品,當庫存量低于規(guī)定的數量時,就要提出申購,被足必要的庫存量。

            當采購部門接到訂貨申請之后,通過正式的訂購單手續(xù)向供應單位訂貨,同時給驗收部門一份訂購單,以備收貨時核對。

            訂貨后,供應單位或個體經營者如送貨上門,則由驗收部門驗收合格后轉送入庫;如供應單位不提供送貨服務,則由采購部門承運回來,交驗收部門驗收入庫。當驗收部門收到廚房訂購的新鮮食品時,應立即通知廚房通過申領手續(xù)及時領去。

            對于單據的處理,應使各部門明了:各項工作均應以向生產部門及時提供適質、適價、適量的食品為惟一目標,各部門在提供食品時都不得負有各自的責任,管理者應嚴格按采購程序對采購過程進行督導和管理。

            3、采購質量的控制

            要保證餐飲產品的質量始終如一,飯店使用的食品原料的質量也應該始終如一。食品原料的質量是指食品原料是否適用。越適于使用,質量就越高。

            餐飲管理人員應在確定本企業(yè)的目標和編制有關計劃時規(guī)定食品原料的質量標準。采購部經理或成本控制會計員應當在其他經管人員的協助下,列出本企業(yè)常用的需采購的食品原料的目錄,并用采購規(guī)格書的形式,規(guī)定對各種食品原料的質量要求。

          采購管理制度8

            為更有效的制止鋪張、浪費現象,切實管理好辦公經費,依據相關法規(guī)、政策,結合我單位實際情況,制定本采購管理制度,具體內容如下:

            一、要由民主推薦,成立采購管理小組,至少三人以上。

            二、對常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購,年初要有具體詳細的計劃,并報單位領導辦公會審批。

            三、對單筆購置5000元

            ,批量購置10000元的固定資產,要上報局機關審批。

            四、采購單價在500元(含500元)以下的(來源:)低值易耗品和日常辦公用品,以及在500元以內的日常開支由辦公室負責人審批決定;購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領導審批。

            五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記,對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬,對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時要經辦公室負責人審批通過,履行必要的領借手續(xù),一旦丟失或人為損壞應照價賠償。

            六、采購小組在外出采購時,不得一人獨自行動,須3人以上集體行動。

            七、采購小組在外出采購時,對所購物品需經市場調查,做到心中有數。嚴把質量關,力爭使所購物品物美價廉。

            八、采購小組在采購后,對采購發(fā)票要嚴格按照財務制度把關,發(fā)票內容要實事求是,所購物品品名、規(guī)格、數量、單價、價款、經辦人等內容應齊全。

            九、未盡事宜按照國家相關規(guī)定執(zhí)行。

          采購管理制度9

            一、原材料供應商管理制度供應商開發(fā)

            1、制定目的

            為規(guī)范供應商開發(fā)流程,使之有章可循,特制定本規(guī)章。

            2、適用范圍

            本公司原材料供應新廠商之開發(fā)工作,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章執(zhí)行。

            3、原材料供應商開發(fā)程序

            原材料供應商開發(fā)權責

            (1)生產部使用原材料,由外聯物料部負責供應商開發(fā)主導工作,由技術部門確認產品質量。

            (2)研發(fā)部使用材料,由研發(fā)部門確認負責供應商開發(fā)主導工作,外聯物料部負責協助工作。

            (3)一般物料、配件由外聯物料部負責開發(fā)主導工作,使用部門提出相關意見或建議。

            (4)生產專用設備由使用部門負責供應商開發(fā)主導工作,外聯物料部負責協助工作。其他一般設備由外聯物料部負責供應商開發(fā)主導工作。

            (5)研發(fā)部、品管部、技術部、生產部、外聯物料部組成廠商調查小組,負責原材料供應商的調查評核。原材料供應商的更換

            (1)研發(fā)部、技術部、品質部確認更換產品的質量。并提交樣品測試報告。

            (2)外聯物料部確認更換產品的性價比。

            (3)由外聯物料部提交申請經主管副總審核簽字方可更換供應商。

            原材料供應商基本資料表

            應由原材料廠商填寫《供應商基本資料表》,由采購員進行核實。該表包括下列內容:

            (1)公司名稱、地址、電話、傳真、E—mail、網址、負責人、聯系人。

            (2)公司概況,如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。

            (3)設備狀況。

            (4)人力資源狀況。

            (5)主要產品及原材料。

            (6)主要客戶。

            (7)其他必要事項。

            外聯物料部采購員填寫《供方評審記錄表》,由外聯物料部經理簽字審核。

            供方評審記錄表,一般包括下列內容:

            (1)產品質量、質量保證體系情況

            (2)生產能力、交貨是否準時。

            (3)售后服務情況。

            (4)價格是否合理。

            外聯物料部采購員填寫《供方情況調查表》,由外聯物料部經理簽字審核。:

            供方情況調查表,一般包括下列內容:

            (1)有無專職檢驗機構。

            (2)專職檢驗人員素質。

            (3)有無必要的質量管理制度。

            (4)檢驗手段如何。

            (5)計量制度是否健全。

            (6)有無檢驗臺帳和原始記錄。

            (7)有無器件借用制度。

            (8)產品有無合格證制度。

            (9)有無不合格品管理制度、執(zhí)行情況。

            (10)質量問題處理程序如何。

            (11)有無進度保證制度。

            (12)有無成品包裝、運輸保護措施。

            原材料供應商開發(fā)流程

            (1)尋找原材料供應商。

            (2)填寫原材料供應商基本資料表。

            (3)與原材料供應商洽談。

            (4)作樣品鑒定。

            (5)原材料供應商問卷調查。

            (6)提出原材料供應商調查評核之申請。

            二、采購管理制度定購采購流程

            1、制定目的

            為落實物料、零件采購作業(yè)管理,確保采購工作順暢,特制定本規(guī)章。

            2、適用范圍

            本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務。

            3、請購規(guī)定

            請購的提出,核準權限

            (1)原材料的提出:生產部根據生產計劃提交下月原材料的需求量,由生產部經理簽字確認。

            (2)設備/配件和其他生產低耗品的提出:由各部門提交《設備/物料采購申請單》,由各部門經理簽字確認,報外聯物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

            物料采購核準權限

            (1)原材料的核準權限,接受生產部提交的`下月原材料的需求量表格,采購員需先與倉庫核對原材料數量,確定采購數量,做出采購計劃,經部門經理簽字確認。

            (2)配件和其他生產低耗品的核準權限,根據各部門提交的《設備/物料采購申請單》,外聯物料部應本著節(jié)約原則及時落實該配件或耗材的使用情況(包括用于哪里,用多少,一個配件可使用的時間是多長)。如有疑義應及時與申購部門溝通。外聯物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

            4、采購規(guī)定

            采購方式

            本公司采購方式一般有下列幾種:

            (1)集中采購

            (2)合約采購

            (3)一般采購

            除(1)(2)以外之物料,采用隨需求而采購之方式。

            采購作業(yè)規(guī)定

            詢價、議價

            (1)采購人員接獲核準后之《設備/物料采購申請單》,應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。(目前各原材料只有一家供應商)

            (2)專業(yè)材料、用品或項目,外聯物料部應會同使用部門共同詢價與議價。

            (3)采購議價采購交互議價之方式。

            (4)議價應注意品質、交期、服務兼顧。

            合同的簽訂

            (1)合同的內容包括

            貨物名稱,型號,數量,單價,總價格,發(fā)票,包裝

            交貨地點,到貨日期

            付款條件及方式

            技術指標

            驗收

            爭議的解決

            不可抗力

            檢驗及索賠

            (2)合同的制定

            合同草稿由外聯物料部制定,其技術指標由技術部、品質部或使用部門簽字確認。

            呈核及核準

            (1)采購人員詢價、議價完成后,于《設備/物料采購申請單》上填寫詢價或議價結果。

            (2)標準擬訂購供應商、交貨期限與報價有效期限,經主管審核,并依采購核準權限呈核。

            (3)采購核準權限規(guī)定,不論金額多寡,均應先經采購經理審核,主管副總核準。

            (4)對于其他生產低耗品的采購,外聯物料部門接到申購部門《設備/物料采購申請單》后先落實是否需求購買,無誤后應按實際需求內容填寫《呈批件》,詳細說明所購物品原因、數量、預計金額。報主管副總審批簽字后購買。

            訂購作業(yè)

            (1)采購人員接獲經核準之《設備/物料采購申請單》后,根據《采購計劃》應以《采購訂單》形式向供應商訂購物料,并以電話或傳真形式確認交期。

            (2)合同采購根據采購合同填寫合同簽訂申請單,并由物料部采購員簽字確認合同內容,申請部門簽字確認使用目的以可以生產的產品數量,物料部經理簽字審核,由財務主管簽字核實資金,再呈主管副總審批簽字后實施采購。

            (3)采購人員應控制物料訂購交期,及時向供應商跟催交貨進度。

            驗收與付款

            (1)經品質部檢驗合格簽字后辦理入庫手續(xù),不合格產品與供應商聯系退貨。

            (2)依財務管理規(guī)定,辦理供應商付款工作。

            三、采購管理制度采購價格管理

            1、制定目的

            為確保材料高品質低價格,從而達成降低成本之宗旨,規(guī)范采購價格審核管理,特制定本規(guī)章。

            2、適用范圍

            各項原物料采購時,價格之審核、確認,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章處理。

            3、價格審核規(guī)定

            報價依據

            技術部提供新材料之規(guī)格書,作為外聯物料部成本分析之基礎,也作為供應商報價之依據。

            價格審核

            (1)供應商接到規(guī)格書后,于規(guī)定期限內提出報價單。

            (2)外聯物料部一般應挑選三家以上供應商詢價,以作比價、議價依據。

            (3)外聯物料部經理審核,認為需要再進一步議價時,退回采購人員重新議價,或由經理親自與供應商議價。

            價格調查

            (1)已核定之材料,外聯物料部門必須經常分析或收集資料,作為降低成本之依據。

            (2)本公司各有關單位,均有義務協助提供價格訊息,以利外聯物料部比價參考。

            (3)單價漲跌之審核流程,應同新價格審核流程。

            (4)采購數量或頻率有明顯增加時,應要求供應商適當降低單價。

            四、采購管理制度采購品質管理

            1、制定目的

            規(guī)范采購過程的品質管理規(guī)定,使采購品質管理有章可循。

            2、適用范圍

            本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質管理,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章執(zhí)行。

            3、采購品質管理規(guī)定

            文件資料要求

            物料訂購前,本公司應提供下列文件資料,或在訂購單、采購合約內予以明確規(guī)定:

            (1)訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術要求等。

            (2)產品技術精度、等級要求。

            (3)各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。

            合格供應商之選擇

            物料采購,除經總經理特準外,均需向合格供應商訂購。

            品質保證之協定

            愿材料料之采購,應由供應商承負品質保證之責任,并在訂購前明確,本公司要求供應商承諾下列品質保證:

            (1)供應商應保證產品制造過程的必要控制與檢測。

            (2)供應商產品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。

            (3)供應商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。

            (4)接受本公司必要之供應商調查、評鑒。

            進貨驗收之規(guī)定

            供應商提供之物料,必須經過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關驗收工作,主要包括下列幾項:

            (1)采購員需確認訂購單、供應商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。

            (2)倉庫管理員需確認數量。

            (3)品質部需確認品質檢驗并填寫檢測報告。

            (4)檢驗合格后由采購員辦理入庫手續(xù)。

            退還不合格品

            對檢驗合格物料,入庫后應予以明確標識,以確保后續(xù)品質之可追溯性(如供應商名稱、物料規(guī)格、數量、交貨時間、檢驗人員等級料之標注,以便追溯、區(qū)分、使用之方便)。

            品質糾紛處理

            有關采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質糾紛處理。具體規(guī)定如下:

            處置依據

            以雙方事先約定之品質標準作為處置依據,并于訂購單上詳細說明,其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的,原則上以本公司之要求為依據。

            采購物料退貨與索賠

            (1)擬退回之采購物料應由倉管員清點整理后,通知采購員。

            (2)外聯物料部經辦人員通知供應商換貨。

            (3)訂制品之退貨,原則上要求供應商重做或修改至合格為止。

            (4)確屬無法修復或供應商技術能力不足時,可取消訂單,另覓供應商。

            采購其他索賠根據合同規(guī)定進行索賠

          采購管理制度10

            第一章、總則

            第一條、為規(guī)范xx有限公司(以下簡稱公司)材料采購和批價行為,建立、健全監(jiān)督制約機制,確保材料批價、采購能高質量、低成本、高效率進行,根據有關法律、法規(guī),結合公司實際,制定本規(guī)定。

            第二條、本規(guī)定適用于公司各開發(fā)項目的材料限價和采購業(yè)務。

            第二章、材料采購的形式和范圍

            第三條、根據項目實際情況,材料采購可采用公司采購、總承包單位采購兩種方式。

            第四條、原則上除墻地磚、單元門、進戶門、防火門、鋁塑鋼門窗、開關插座、配電箱、衛(wèi)生潔具、涂料、電梯、水泵、空調及其它所有設備由公司采購供應,其他材料均由總承包單位負責,并在編制招標文件和簽定合同時給予明確。通風材料、消防材料、智能化材料等在專業(yè)分包招標時一并確定。

            第五條、由公司采購的材料、設備采用集中招標采購并根據項目需要供應;由總承包單位采購的材料采用項目部指定品牌并批價,總承包單位采購的方式。

            第六條、對其它個別常用的可能影響使用功能的部分材料,由事業(yè)部通過招標選擇數家戰(zhàn)略合作供應商,在不同時期通過比價方式確定供應商.

            第三章、公司采購材料的供應

            第七條、項目部(公司)根據圖紙、公司的有關要求及自身項目的成本控制指標,對材料品牌、材質、型號、規(guī)格、進場時間和用量確認后,報公司由公司相關部門統(tǒng)一安排供應,材料供至現場后由項目部(公司)組織對材料進場規(guī)格、數量和質量等進行驗收。

            第四章、總承包單位供應材料的限價和批價

            第八條、職責分工

            1、項目部(公司)根據圖紙和公司的有關要求負責項目材料品牌、材質、型號、規(guī)格和用量的確認、材料價格市場行情的調研和考察、材料價格的批復。

            2、計劃預算部負責材料的詢價和限價。

            第九條、限價和批價程序

            1、項目部(公司)專業(yè)工程師對總承包單位所申報的材料詢價表明細進行核對審查,審核材料的品牌、材質、型號、規(guī)格、用量等是否與圖紙設計及我方產品定位要求相吻合,審核完畢后由項目經理簽字確認后報計劃預算部。

            2、計劃預算部根據項目部所報明細進行市場調研和詢價,確定各種材料的最高限價并核實所報明細計價單位是否與預算計算規(guī)則相一致。如某種材料價格市場變化較大,而又確實需要分批次供貨,則由計劃預算部每月發(fā)布一次價格限價信息提供給各項目部。

            3、項目部根據計劃預算部的限價,結合各自項目部對市場價格調查情況以及自身項目的成本控制指標,對材料價格進行批復。如批價不高于限價,則由項目部自行批復;如批價高于限價,則項目部需將情況報給計劃預算部,經批準后方可正式批價。

            第十條、計劃預算部和各項目部均要安排專人(兩人以上)對材料、設備的市場行情進行廣泛而卓有成效的市場調研,并建立起材料、設備價格的信息庫,信息庫至少要包含:各種材料、設備各個時間段的價格情況;主要材料、設備在市場上主要的供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應少于五家。

            第十一條、各項目部應對項目上已使用的材料的供貨商進行評價,推薦有實力、信譽度好的供貨商進入項目管理部編制的合格供應商名錄。進入合格供應商名錄的在以后的項目上可不用對其進行考察。

            第五章、附則

            第十二條本辦法由xx負責解釋。

            第十三條本辦法自頒布之日起執(zhí)行。

          采購管理制度11

            1、為保證醫(yī)院各項物資、材料供應及時,確保醫(yī)療工作順利開展,制定本制度。

            2、適用范圍

            凡醫(yī)院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設備、醫(yī)療器材、維修材料等物料采購,均適用此制度。

            3、后勤用品采購管理

            3.1后勤采購包括勞保用品、采暖五金、電器設備等非醫(yī)療用品的采購,含固定資產和辦公用品的采購(執(zhí)行《固定資產管理制度》與《辦公用品管理制度》)。

            3.2依據各部門申報的采購計劃(經部門負責人簽字,院領導審批)與后勤庫管核對庫存后集中進行采購。

            3.3采購員必須充分掌握市場信息,收集市場物資情況,預測市場供應變化,為醫(yī)院物資采購提出合理化建議。

            3.4采購工作必須做到堅持原則,掌握標準,執(zhí)行制度,嚴格財經紀律,不允許有損公肥私的現象存在,做到無計劃不采購,質量規(guī)格不明不采購,價格不合理不采購。

            3.5采購物資做到及時、準確、適用,嚴把質量關;避免盲目采購造成積壓浪費。

            3.6對外加工訂貨,要對生產廠家及物資的性能、規(guī)格、型號等進行考察,將結果與使用單位協商,擇優(yōu)訂貨。

            3.7簽訂定購合同,必須注明供貨品種、規(guī)格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等。

            3.8凡購進一切公用物資,必須經庫房辦理驗收手續(xù),庫房驗收時,應對數量、質量、規(guī)格等認真核查,做到發(fā)票與實物相符,并依據采購員采購發(fā)票辦理入庫手續(xù),否則不予入庫。

            4、醫(yī)療器材采購管理

            4.1普通器械:根據各科室工作要求,由藥械科供應人員與科室協商制定品種、規(guī)格及數量基數。正常損耗交舊換新,由于任務變更等原因可增減基數。

            4.2裝備性儀器設備:由各科室年終提出下年度新購進、更新計劃并填寫可行性報批表(包括品名、規(guī)格、數量、價格、產地、申報理由等),交藥械科匯總。萬元以上儀器裝備應附有技術論證報告(即從技術上說明購買該臺儀器及選定該廠產品的較詳細理由),報院醫(yī)療器械管理委員會(或藥械科)研究,提出傾向性意見,呈醫(yī)院總經理審批后實施。

            4.3各科室制定基數的普通器械及消耗物品,按消耗規(guī)律定期提出計劃交藥械科供應部門采購供應。

            4.4裝備性儀器設備一般為合同訂貨,統(tǒng)一由藥械科對外訂購。合同應明確以下事項:

            4.4.1關健性指標,如質量、性能技術要求;

            4.4.2到貨不合要求應立即提出退換或索賠;

            4.4.3交貨期限,規(guī)定到期不交貨的賠償條件;

            4.4.4保修期限及培訓計劃;

            4.4.5付款方式等。

            4.5科室有特殊需要的器械、儀器設備需自行購買的,要經科室主任審查、簽字同意,向藥械科聲明后,并經醫(yī)院總經理同意,方可自行購買,購買后攜儀器實物到藥械科補辦驗收、出入庫等手續(xù)。

            4.6所有醫(yī)療器械和儀器設備都由藥械科倉庫發(fā)放,各科室指派專人憑領物單領取。

            4.7醫(yī)師個人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等,醫(yī)院正式醫(yī)師由科室主任或醫(yī)務部門批準,由藥械科供應部門一次性配備登記,易損部分以舊換新,調離本院或離開醫(yī)師崗位時應交回撤賬;實習生、進修生、研究生個人使用的器械,發(fā)給負責“三生”管理的人員保管,并保持適當基數,輪流使用。

          采購管理制度12

            為了規(guī)范采購行為,保證采購質量,控制采購價格,提高采購效率,特制定本制度。

            一、加強領導

            1、成立醫(yī)院采購委員會,由院長、分管院長、總務科、監(jiān)察室、財務科及相關部門人員組成。物資采購領導小組是醫(yī)院物資采購的領導機構,負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監(jiān)督。

            2、成立物資采購小組,由總務科科長、專職采購員、監(jiān)察室和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。

            二、物資管理部門職責

            采購涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。

            1、主管部門負責固定資產和物資采購的申請審核、固定資產和庫存物資的質量(有權確定采購物資的生產廠家,但不能指定供應商)、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。固定資產、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門是行政部; 醫(yī)療設備的主管部門是設備科;醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是護理部;藥品的主管部門是藥劑科。

            2、財務部門負責固定資產和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷審核,庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。

            3、采購部門負責固定資產和庫存物資的采購,固定資產和庫存物資驗收時的質量保證,審查醫(yī)療設備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”,各主管部門負責“三證”資料的保管。

            4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記,日常庫房管理,按照審批的出庫單進行出庫發(fā)放,月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、設備、運輸車輛、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲部門是行政總務科;醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲部門是護理部-耗材庫;藥品的倉儲部門是藥劑科-藥庫。

            三、采購原則與方式

            1、采購物資本著公平、公正、公開的原則,實行陽光采購;必須堅持秉公辦事,維護醫(yī)院利益的原則,本著處處節(jié)約的原則,并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面,擇優(yōu)選購。

            2、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員(一般不少于3

            人)限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響工作。

            3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時,要堅持勤跑多問,堅持集體談價,真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。

            4、一次性采購量較大,市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。

            5、采購人員應認真檢查物資質量,力求價格合理、質量合格,如因失職而采購

            偽劣產品,采購人員應負一定經濟責任。

            四、采購方法:

            1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價,由醫(yī)院采購委員會組織實施。

            2、總務后勤類物資根據市場行情詢價議價方式采購,常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫(yī)院采購部組織實施,按審批權限予以審批。

            3、20萬元以上的設備必須招標采購,由醫(yī)院采購委員會組織實施。股東會審批 4、2萬元以上∽20萬元以下的設備可采取招標或詢價方式進行采購,由醫(yī)院采購部組織實施,由董事會審批。

            5、2萬元以下的設備及物資采取詢價方式采購,由醫(yī)院采購部組織實施,由院長審批。

            五、采購程序

            1、計劃和立項:

            (1)醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單,按分級審批權限的規(guī)定報批后,交采購部按計劃采購。原則上每月采購二次。

            (2)藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據各臨床科室用藥情況(包括品種及數量),結合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見,報經分管院長、院長分級審批同意后,交由采購部組織實施。

            (3)突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購,由使用科室提出,經過分管院長征求院長同意后,及時交采購中心采購。

            (5)特殊物資(體內植入物)的采購,由使用體內植入物的科室提前3天提供植入物的品種、規(guī)格、并認真填寫植入物申請表。采購部在充分尊重臨床科室的需求前提下,依據詢價比價結果確定植入物的品種,使用科室應按設備科、院感科的規(guī)定對植入物進行嚴格驗收、登記、交接等工作,以確保植入物的安全使用。

            2、調研、論證、詢價。

            物資采購計劃立項后,采購委員會負責組織采購部、使用科室、業(yè)務科室、審計人員進行市場調研、考察和詢價,考察結束要寫出書面考察報告,并如實向招標采購委員會匯報考察情況,必要時出示樣品,提供討論決策的依據。

            3、招標、議標

            醫(yī)院大宗物資及設備通過調研和論證后,由采購委員會組織采購部進行招標、議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

            六、驗收和入庫

            1、嚴格執(zhí)行出入庫驗收制度,常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業(yè)務主管部門負責人依據采購部下發(fā)的通知單共同負責驗收。

            2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收(包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價、總價等),合格后方可入庫。

            3、一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進行質量驗收,務必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期,并有院感辦進行抽樣檢驗合格后入庫。

            4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收。注意藥品數量、質量、價格、生產廠家、批號、生產日期、有效期等。

            5、儀器設備由設備科、使用科室、財務科依據采購合同要求共同驗收,5萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收(進口設備邀請商檢局)。

            6、所有物資的驗收,均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。

            七、物資的報銷

            物資采購發(fā)票應先由采購人員、證明人、驗收人、采購部主任簽字,報分管院長

            審核,最后由院長審批報銷。缺一手續(xù)財務科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例,依據發(fā)票審批手續(xù)進行分批付款。

            八、常規(guī)物資采購時限

            各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表,采購部應在七個工作日內完成采購交倉庫驗收入庫。

            九、采購監(jiān)督

            醫(yī)院監(jiān)事會是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)視機構,負責對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核,同時負責市場詢價義務。對在采購中出現明顯違反采購制度、價格虛高或質量不符合要求的情況,有提出糾正和處罰的權利。

          采購管理制度13

            一、目的

            為了進一步加強公司制度管理,健全企業(yè)采購管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證采購工作的正常化、規(guī)范化,特制定此制度。

            二、工作程序

            (一)采購原則

            1、采購是一項重要、嚴肅的工作,各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

            2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮“質量、價格”的競爭,擇優(yōu)選取。

            3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責采購,需求時填寫《物品申請單》;

            4、原材料及設備的請購由各子公司或部門自行負責采購,需求時填寫《物品申請單》或《采購訂單》,入庫時由采購的子公司或部門對固定資產進行編碼,送綜合辦資產管理專員處備案。

            5、物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。

            6、單次采購在金額在20xx元以上的,有兩名采購人員一同進行采購,單次采購金額在10000元以上的有財務部派人一同進行采購。

            (二)采購申請

            1、需采購部門填寫《物品申請單》,填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數量,需求日期及注意事項,經部門負責人簽字確認后交由綜合辦公室處;原材料及設備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務部審核。

            2、采購之前,采購經辦人進行統(tǒng)一匯總采購原則。

            3、緊急采購時,由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣,以便及時處理。

            4、若撤銷采購,應立即通知綜合辦公室或采購人員,以免造成不必要的損失。

            (三)采購流程

            1、采購經辦人根據《物品申請單》或《采購訂單》內需填寫所購物品和數量進行估算價格。

            2、原材料及設備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務部進行審核,審核后報分管負責人或總經理審批后,方能給采購人員進行采購。

            3、采購物料定單和采購設備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號報總經理審批后復印一份交與財務。

            (四)采購經辦人職責

            1、建立供應商資料與價格記錄。

            2、做好采內參市場行情的經常性調查。

            3、詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

            4、所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

            5、做好平時的采購記錄及對帳工作。

            (五)采購方式

            1、集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

            2、長期報價采購:凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。

            3、與供應商洽談需兩人以上進行,并對供應商評審。

            (六)采購實施

            1、《物品申請表》批準簽字且到財務部備案后,辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續(xù)。

            2、采購人員按核準的《物料申請表》或《采購定單》”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

            3、所有采購物品進行入庫和出庫記錄管理。

            4、原材料和設備由進料檢驗部門或設備申請部門驗收后合格,才能辦理入庫手續(xù)。

            (七)采購付款方式

            1.物品采購無論金額多少,一律由經辦人簽字,部門負責人簽字,財務經理審核,總經理核準簽字后方可報銷。

            2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我公司開出的入庫單、采購定單、收款收據等單據方可結款或開支票。

            (八)采購經辦人行為規(guī)范

            1.采購人員應本著質優(yōu)價廉的基本原則,經過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

            2.采購經辦人應盡職盡責,不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者,給予辭退,情節(jié)嚴重者提交公安機關處理。

            三、附則

            1.各部門需要采購時,凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的,財務部將拒絕付款。

            四、本制度經總經理核準后實施。

            五、附購采購流程圖:

          采購管理制度14

            為規(guī)范原材料的采購程序、節(jié)約采購成本、滿足經營的需求、提高經濟效益、特制定本制度。采貯管理流程分采購、驗收、倉管、發(fā)放四個環(huán)節(jié),針對各餐飲企業(yè)的實際情況,具體切實做好采購工作。

            第一條基本原則

            1.廉潔自律,嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量,處理好與供應商的關系,不接受供應商禮金、禮品和宴請;

            2.嚴格遵守采購規(guī)范流程,按流程辦事,能及時按質按量地采購到所需物品,在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本;

            3.加強采購的事前管理,建立完善的設備價格信息檔案,做好采購相關文檔的存檔、備份工作,以有效地控制和降低采購成本并保證采購質量;

            4.所有采購,必須事前獲得批準。未經計劃并報審核和批準,除急購外不得采購,急購需按《緊急采購管理流程》要求進行采購;

            5.凡具有共同特性的物品,盡最大可能以集中辦理采購,可以核定物品項目,通知各申購部門提出請購,然后集中辦理采購;

            6.采購物品在條件相同的前提下應在正在發(fā)生業(yè)務或已確認的供應商處購買,不得隨意變更供應商;

            7.科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查;

            第二條供貨商的確定原則

            1.初選供貨商:要深入細致的進行市場考察,要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商,進行綜合考察,在考察中要重點了解供貨商的實力,專業(yè)化程度,貨物來源,價格、質量極其目前的供貨狀況。

            2.試用供貨商:對于同類商品找出兩家同時供貨,重點從質量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。

            3.確定供貨商:在使用兩個月的基礎上、由財務人員、廚師長、采購人員提交效果報告,由公司審批確定。

            4.簽定供貨合同:確定供貨商后,由總經理或物配經理與供貨商簽定供貨合同,合同的期限不得超過一年。供貨合同一式三聯:一份供應商;一份財務部;一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。

            5.供貨商的更換與續(xù)用:在合作的過程中,如發(fā)現供貨商有不履行合同的行為,在合同期滿前,由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。

            第三條市場調查原則

            1.由財務人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調查。調查后需有調查記錄,寫明調查人員,調查時間、地點及調查結果,由全體人員簽字后交會計存檔。

            2.調查時間、地點的選擇,每項15天調查一次,以批發(fā)市場早市開市期間為調查區(qū)間,不能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的當日或次日調查。。市場的調查以供貨商所在的市場為準。

            3.調查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則,單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則,調查時應實行看、聞、摸等手段、必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規(guī)格、品種、生產日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價,切記只記錄買方一口價。

            4.出實地調查外,當地的報刊、雜志、電視等所刊出的價格,同行報價也是調查的手段和依據。

            5.調查結果由調查小組結合實地調查結果和咨詢結果進行綜合討論通過。

            6.零星物品的調查由總經理或委托其他人(采購人員除外)實施。

            第四條采購的定價原則

            1。設立尋價員:由廚師長、倉管員、質檢員組成,三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價,在市場調查的基礎上,每半月制定一次,零星物品的采購價格不定期進行。

            2。定價程序:由財務人員同采購人員一起根據市場調查的結果與供貨商討價還價后予以確認,并由總經理、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財務執(zhí)行。

            3。價格管理原則:對于供貨價格實行最高限價制,根據不同的貨品,其最高限價范圍如下:

            (1)干雜、調料、糧油、等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的6%。

            (2)低質易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數。

            (3)零星物品的價格不得高于市場零售價的3%。

            (4)魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價格的4%。

            (5)蔬菜平均在一元以下者,其執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的15%。價格在一元以上者,其定價不得高于市場批發(fā)價的8%。

            4.春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災害性天氣持續(xù)時間較長的月份,由于供貨價格波動太大,其定價原則可適當放寬。

            第五條審購程序

            (一)耗用物品的審購程序

            1、對于經常性項目的采購應由所需部門每月固定時間定期報計劃,申購單一式三聯(采購員、倉管員、財務部各一聯)。寫明所需物品的品種、數量、規(guī)格等,經總經理審批后,交由采購部門辦理。

            2、需臨時采購的零星低值物品由所需部門填寫申購單,經部門負責人同意后方可辦理。

            3、零星物品的采購不得超過兩天。需要急購的物品由總經理在申購單寫明,限時購買。

            (二)自購菜品的申購程序

            1、需貨部門根據庫存和使用情況填寫申購物品清單,申購單一式三聯(采購員、倉管員、財務部各一聯),由部門負責人簽字后,交采購部門辦理。

            2、庫管人員應隨時檢查庫存,當存貨降到最低存貨點時,庫管人員應以書面形式通知采購人員進貨。

            第六條采購數量的確定原則

            為提高經濟效益,降低成本,減少資金占有,應根據勤進快銷的原則,按單采購的原則來確定日常的采購數量。

            (一)鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購數量。

            1、此類原料實行每日采購,一般要求供貨商送貨。

            2、用上述原材料的部門每日營業(yè)結束前,根據存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間,提出次日的采購數量。

            (二)庫存物品(干雜、調料、燃料、糧油、煙、酒水、低質易耗品等)的采購數量。

            1、此類物品的采購數量應綜合考慮經濟批量、采購周期、資金周轉、儲存條件等因數,根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量,最低不得低于一天的用量。

            2、庫存量上下限的計算公式:

            最低庫存量=每日需用量×發(fā)貨天數最高庫存量=每日需用量×15天

            第七條:貨物的驗收原則

            (一)驗收的質量標準:

            根據本公司制定的《原材料鑒別標準》進行驗收

            (二)驗收的數量標準:

            根據采購人員收取的當日采購申請單上寫明的數量據實進行驗收,數量差異應控制在申購數量的上下10%左右。

            (三)驗收人員:

            庫房人員、領用部門負責人、監(jiān)督員等最少2人共同驗收。

            (四)驗收時間:

            每日上午9:30---10:00下午4:30

            (五)驗收程序:

            1、由庫管人員填寫“入庫單”或“鮮貨食品驗收單”注明所收商品物資的數量。入庫單、驗收單填寫完后,由采購人員、貨物領用部門負責人、庫管員簽字生效。

            2、對不符合《原材料鑒別標準》和數量超過“申購單”的商品物資(菜品),使用部門有權拒絕收貨。

            第八條倉庫管理

            (一)、負責入庫貨物的驗收,保管及發(fā)放工作。

            (二)、貨物入庫

            1、認真驗收,查核貨物的數量、質量、保存有效期等。符合要求的方能入庫。

            2、開出入庫驗收單

            3、及時登記帳卡,每天結出數量合計數,并錄入電腦。

            (三)、庫存保管

            1、合理利用倉庫條件,分門別類保管好各類貨品。

            2、做到先進先出、防止積壓變質。

            3、設“慢流動表”,凡是庫存超過100天,都要上“黑名單”,上報部門負責人。

            (四)、發(fā)放管理

            1、直入廚房:以收貨驗收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等,憑經廚師長簽字的“收貨單”數量標準直拔。

            2、倉庫發(fā)放,廚房各班組必須填寫領貨單,經廚師長簽字認可后出貨,店面大堂經店長簽字同意后出貨。

            第九條采購事項

            1、采購人員應嚴格按照“申購單”所列商品物資(菜品)的數量和《原材料鑒別標準》以及有關定價原則進行采購。在采購過程中,因市場行情發(fā)生變化,而影響采購數量和質量的,要及時與所購商品物資的使用部門聯系,征得同意后方可購買。

            2、在采購過程中,自購鮮活食品、蔬菜時,應逐筆填寫所購菜品的數量、單價和金額,(預制已列明菜品的一式二聯的采購清單,采購人員自留一份,財務結賬一份)。菜品要分別堆放裝運,以便領貨。鮮活及易碎菜品要輕拿輕放,嚴禁擠壓,以免影響菜品質量。冷藏肉品注意保鮮。

            3、對商品物資(菜品)的退貨和積壓商品的處理,采購部門有積極協助處理的義務。

            4、對采購過程中發(fā)生的非正常損失(采購數量與收貨數量差異過大),須單獨列明并說明原因。

          采購管理制度15

            為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,強調責任指標到人及提高工作效率,特制定本制度及操作流程。

            一、酒店采購的基本要求:

            1、所有授權范圍的物品采購時,均需比較至少三家供貨商的價格及品質,月結類物品每月每一類至少要有三家供貨商提供的報價單;

            2、采購人員對自己采購的物品價格及品質負責;

            3、駐店采購員需每月一次針對較多使用的物品通過電話、傳真、網絡、外出調查等方式獲取(包括非授權物品)價格信息,并整理成價格信息庫,以書面報告形式上報酒店總辦及酒店財務部;

            4、所有供貨商名片、報價單、合同等資料及樣板必須登記歸檔并妥善管理,如有人員變動時按酒店管理公司移交手續(xù)進行移交資料;

            5、駐店采購禁止采購任何未經正常有效審批人審批后申購單上的物品,保證手工經審批后的采購單與電腦下單一致,否則財務部將不予報銷處理;

            6、禁止使用部門自行采購物品或私自與供貨商洽談采購事宜;

            7、駐店采購負責跟進各供貨商的貨款及時簽批支付事宜,對到期的應付帳款,酒店財務部應及時支付,以建立酒店的良好形象。

            二、物品采購監(jiān)督要求:

            1、所授權的物品,分為兩類:A、供貨商月結;B、直接到市場采購,授權生效時酒店必須成立《供貨商評定小組》(由酒店總辦、酒店采購、使用部門、酒店財務部組成),每月對各類物品進行分析(包括但不限于物品的用量、價格、品質等),將物品進行分類(制定供貨商月結還是進行直接市場采購,最終要形成文件,由評定小組匯簽確認,酒店財務部存檔備查,并抄送一份酒店管理公司),部分物品可以先定直接市場采購,待條件成熟時轉為供貨商月結;

            2、月結的供貨商選定,采購對已經確定供貨商月結的物品,應邀請至少三家供應商報價,由供貨商評定小組進行價格及品質的比較和討論,對各類月結物品選定供貨商,各部門可分頭組織進行市場調查,根據市場調查的價格,定期與供貨商確認固定期間的供應價格,在此確認期間(時限長短根據當地市場情況,由評定小組決定),供貨商將按此固定價格提供酒店所需材料(形成會議紀要,評定小組部門負責人進行匯簽抄送酒店管理公司);

            3、酒店財務部制定倉存物品的采購線(即最高庫存量及最低庫存量,補倉不能超過最高庫存量,儲存不能低于最低庫存量),由倉庫人員編制,酒店財務成本會計根據以往該物品的使用量及經營情況進行合理分析,審定出各物品的采購線,財務負責人簽名確認后,呈酒店總經理審批實施,審批后的文件由倉庫及成本會計存檔備查,并按實際情況定期進行更新,財務部對每次部門申購數量進行認真審核監(jiān)督,避免因物品積壓造成浪費;

            4、酒店財務部對物品價格進行認真監(jiān)督,必須每月組織人員對酒店各類物品進行不同市場的價格調查,每月一次通過電話、傳真、網絡、外出調查等方式獲取酒店各類物品(包括非授權物品)的價格信息,并整理成價格信息庫,以書面報告形式上報酒店總辦,并抄送集團管理公司總辦及集團財務部;

            5、對正常物品的申購,酒店駐店采購接到單后必須1個工作日后回復意見,酒店財務部接到單后必須1個工作日后回復意見后報送到總辦審批,對特殊物品或者對價格及品質有其他意見的,也必須在1個工作日后反饋意見給申請部門。

            三、各類物品采購流程(該流程是針對授權范圍內的物品,授權范圍外的按以前流程操作):

            1、倉庫補倉物品的采購流程:

            該類物品主要指副食品類,如因酒店倉庫硬件原因,該類物品的部分不能在倉

            庫保管,而在使用部門的二級倉庫進行保管的,倉庫直接把二級倉庫收編管理,該類物品的補倉由倉庫負責填單。

            對倉庫的每種存?zhèn)}物品,應按本文件中的第二大點第3小點規(guī)定的流程設定合

            理的采購線。

            A、上述物品的倉存量接近或者低于采購線時,應需要及時進行補充貨倉里的存貨;

            B、倉庫主管要填寫一份“物品申購單”(見附件,對申購單中的每項內容必須如實填寫,如沒有發(fā)生的則填“沒有發(fā)生”);

            C、駐店采購按照申購單要求,在至少三家供貨商中進行比較,選定相應供貨商,把三間供貨商資料附在申購單后面(包括但不限于報價資料),由駐店采購在申購單上簽名確認,提出采購意見及注明可以到貨日期;

            D、酒店財務部成本會計簽名加意見(如對價格及其他有問題的,必須立即跟采購人員溝通,并立即給出建議方案),到酒店財務第一負責人簽名確認;

            E、酒店總經理進行審批后轉由酒店采購進行實施購買。

            2、鮮活食品凍品的采購流程(主要指蔬果類、肉食類):該類物品主要指蔬果類及肉食類,包括蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮、水果等物料的采購申請。

            A、由各酒吧、各部門總廚或者主管(要有餐飲總監(jiān)簽名確認),根據當天經營情況,預測明天用量,填寫每日申購單交駐店采購(按照以前單據格式);

            B、酒店采購當天下午以電話下單(針對供貨商月結)或者次日直接到市場采購。

            C、酒店財務部成本會計與使用部門定期進行溝通,對上一日該類物品采購的數量進行檢查(包括已使用及未使用的數量),如發(fā)現有較多剩余的,必須提供處理方案及日后申購數量的建議,并報總辦批示。

            四、物品驗收入倉及財務付款處理流程:

            1、物品的申購單用紙質先走完申購審批流程;

            2、紙質申購單流程審批完畢后,補倉部分及直拔部分申購單由倉庫人員負責系統(tǒng)錄入申購單,其他部門申購部分由總辦文員負責系統(tǒng)錄入申購單,再由駐店采購文員從系統(tǒng)制定采購訂單進行下單供貨商或者自行市場采購(根據申購單批示要求內容操作);

            3、物品采購回來后,倉庫必須根據紙質申購單與系統(tǒng)生成的收料單相核對無差異后,再根據系統(tǒng)生成的收料單與使用部門進行貨品驗收,倉庫再根據收貨驗收情況從系統(tǒng)打印入倉單;

            4、入倉單(附有連同收料清單及發(fā)票)的審批流程:倉庫制單人簽名——采購人員簽名——財務部成本會計復核簽名確認是否符合要求(包括但不限于申購物品數量、價格等)——酒店財務部負責人簽名——酒店總經理簽名審批——財務部根據與供貨商協議進行付款;

            5、屬于直接到市場購買的,先由駐店采購借支采購備用金(具體金額根據酒店的規(guī)模及業(yè)務量,報酒店管理公司審批),先由相關申請部門人員提出紙質采購申請,并須走紙質采購審批流程后,(營運物品可走酒店審批流程,除此以外的物品直購須走集團采購審批流程)再由總辦文員錄入申購單(暫不用做采購訂單及倉庫的收料單),倉庫收貨時根據收貨的數量及單價開手寫收貨單,再做采購訂單,其他操作按上述流程,以采購人員名義進行報銷處理;

            五、駐店采購對前期的機動采購制度描述的采購行為負責執(zhí)行采購工作,一般情況下不能再由使用部門自行采購(除總經理特批,但必須要流程表上注明特殊情況說明及物品報價)。

            以上流程暫時試行,日后操作過程中發(fā)現問題會檢討修改!

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