銀行銀行卡業務自查報告

          時間:2022-09-02 21:14:02 自查報告 我要投稿

          銀行銀行卡業務自查報告

            在人們越來越注重自身素養的今天,報告對我們來說并不陌生,我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。我敢肯定,大部分人都對寫報告很是頭疼的,以下是小編為大家收集的銀行銀行卡業務自查報告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

          銀行銀行卡業務自查報告

          銀行銀行卡業務自查報告1

            關于開展銀行卡業務檢查情況自查報告 省聯社漢中辦事處:

            為確保我縣農村信用社持續、合規穩健發展,根據陜農信聯社發[20xx]236號文件要求,我聯社于20xx年7月10日至7月20日,對全縣農村信用社銀行卡業務管理上、銀行卡業務日常操作與防范銀行卡業務風險工作進行了全面的自查,現將自查情況匯報如下:

            一、領導重視,認識到位

            接到省聯社對全省農村合作金融機構銀行卡業務大檢查的通知后,聯社領導高度重視,召開專題會議,研究布置自查工作方案,要求立足暴露問題開展自查,邊查邊整改,起到“以查促防”的作用,能促進各項制度和業務工作的順利開展,為我社可持續發展打下堅定基礎。為此,聯社研究決定,成立了寧強縣農村信用合作聯社銀行卡業務大檢查工作領導小組,組長由聯社主任谷天春同志擔任,副組長由副主任朱天臣、劉洪同志擔任。聯社業務部、信息部、財務部、保衛部經理為成員,領導小組下設辦公室,辦公室設在業務部,負責對銀行卡業務大檢查工作的具體安排。同時要求各營業網點主任負責本單位的.自查工作,并參加銀行卡業務的檢查,確保自查工作取得成效。

            二、分工明確,責任到人

            聯社銀行卡業務大檢查工作領導小組對各部室組織開展自查進行了分工,由業務部負責對銀行卡業務規章制度落實、執行情況、銀行卡跨行差錯處理、風險控制防范情況、業務宣傳、業務操作、特約商戶管理、家樂卡業務方面的自查。財務會計部負責對卡片管理情況的自查。信息部負責對POS設備的管理、ATM

            業務情況的自查。并根據各部門的自查結果形成書面報告。

          銀行銀行卡業務自查報告2

            為貫徹落實朔州市銀監辦下發的《關于印發朔州銀行業“制度執行年”活動實施方案的通知》中關于開展制度執行年自查自糾的通知精神以及行內對“制度執行年”內部控制自查工作的實施方案要求,我部門聯合營業部、事后監督崗針對銀行卡方面進行了風險排查工作,現將有關情況報告如下:

            一、自查工作的開展情況

            根據我部門針對銀行卡業務自查的`計劃方案,開展了為期一個月的自查工作,通過對銀行卡相關規章制度及業務辦理操作流程的梳理,20xx年至今銀行卡業務辦理情況,自助機具銀行卡使用情況,檢查監督情況等方面的自查自糾,明確分工和職責,細化自查內容,建立問題臺賬,通過自查尋找問題,發現問題,解決問題。

            二、規章制度及業務操作流程的梳理情況

            因我行使用晉城銀行前臺業務系統,所以我部門在晉城銀行總行下發的《銀行卡管理辦法》及銀行卡業務操作流程基礎上,結合我行實際情況加以修改,認真梳理了《xxxxx銀行銀行卡業務風險防范管理辦法》、《xx卡業務操作流程》《xxxxx銀行取款機業務處理流程》、《xxxxx銀行存取款機業務處理流程》、《xxxxx銀行自助機具吞卡處理操作流程》《xxxxx銀行自助發卡機業務管理辦法》等制度及辦法規范和約束發卡操作,并組織員工認真學習,做到業務拓展,制度先行,保證管理有依據,操作有規范,風險能控制。

            三、銀行卡業務辦理的自查情況

            至20xx年3月,我行發行“xx卡”xx張。

            (1)針對銀行卡的開銷戶、掛失、沖銷、補卡等風險類交易,嚴格按照《xxxxx銀行銀行卡業務風險防范管理辦法》等規章制度進行風險檢查,通過檢查掛失登記臺賬、客戶辦卡留存賬戶資料,發卡機發卡后留存回單,發現柜員在辦理業務過程中基本按照我行規定進行辦理,還存在部分身份證件不清晰,客戶信息填寫不完整的情況均已進行記錄并要求整改。

            (2)針對銀行卡片保管,我行xx卡由晉城銀行統一印制,我行前臺操作人員在領卡、發放、銷卡過程中,按照相關規定做出入出境庫登記手續,嚴格落實銀行卡賬戶實名制,廢卡專人保管、登記,統一銷毀。

            (3)自助機具自查。在我行布放的自助機具醒目位置進行風險提示,提醒客戶的安全用卡。

            (4)持卡人合法權益方面,在營業前臺、自助網點張貼風險提示,提醒客戶不要將密碼泄露,不要設置太簡單的密碼,提醒客戶妥善保管銀行卡等。要求客戶在辦理前閱讀開卡協議書,如實填寫開卡申請表本人親筆簽名確認。

            (5)銀行辦理的自查。我行業務系統不支持同一客戶超過3張銀行卡。因我行規定xx卡一律不得代辦,特殊情況需由會計主管審批,所以前臺柜員按照此規定落實實名制、本人辦理制度。

            (6)銀行卡收單檢查。在受理收單業務時嚴格按照本地化管理、確保機構的真實性,并通過對現有收單業務的商戶進行一一核查和抽查賬戶流水等途徑,加強交易監測,發現兩戶經常使用信用卡刷卡并很快支取的現象,對該商戶進行資料的完善并將機具收回。

            四、存在問題及改進建議

            經自查,我行還存在以下問題(1)部分柜員防范意識不強,對銀行卡犯罪認識不足;(2)業務素質有待提高;(3)加大自助設備的安全風險檢查力度。

            改進建議:今后工作中,不間斷對員工進行銀行卡進行培訓、制度的學習,進一步提高員工安全意識和對違法犯罪的認識,提高業務水平,實現銀行卡業務推廣和管理協調發展。

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